問題已解決
請問老師,今年小規模納稅人季度不超30萬,那做分錄時是不是要做貸:應交稅費-應交增值稅這筆分錄啊



主營業務收入=收款金額÷(1+1%)
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 應收賬款/1.01
?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入-稅費減免
2023 04/20 17:04

84784999 

2023 04/20 17:08
就是今年小規模納稅人季度不超30萬,那做分錄是不是做借:應收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費-應交增值稅,是這樣做的嗎?

家權老師 

2023 04/20 17:12
是的,就是那樣做的
