問題已解決
老師好,有個招待費3萬,稅務局才說不讓稅前抵扣,我在做所得稅匯算清繳的時候,財務報表需要調減3萬嗎,3萬需要在哪里調減



你好,是在匯算清繳的那個業務招待費那張表。
2023 04/24 14:08

84785039 

2023 04/24 14:13
那就是把我業務招待費實際賬里金額減3萬填業務招待費賬載金額對吧

84785039 

2023 04/24 14:14
那就是把我業務招待費實際賬里金額減3萬填業務招待費賬載金額對吧

宋生老師 

2023 04/24 14:15
是的,你實際上賬上是3萬,你就填3萬。

84785039 

2023 04/24 14:17
老師就是我標紅色的減3萬填嗎

宋生老師 

2023 04/24 14:19
你好,你這個全額調整的話是在105000扣除類項目,其他里面填。

84785039 

2023 04/24 14:20
那就是序號30這里填寫負數嗎

宋生老師 

2023 04/24 14:21
你好,不是填負數, 是填正數

84785039 

2023 04/24 14:28
招待費填這里可以嗎,招待費不是按比例扣的嗎,那如果我招待費不動,3萬單獨的話,我的招待費那里調增金額就調多了

宋生老師 

2023 04/24 14:29
你好,是啊,所以這個事情就看具體是什么情況啊,如果說稅務局要求你全部都不能抵扣,就是這樣填,如果說可以按繳費,那用來抵扣就是你說的那樣。

84785039 

2023 04/24 14:30
稅務局說的是招待費27萬中,有3萬別人開的發票有問題不讓稅前抵扣,只能按24萬抵扣

宋生老師 

2023 04/24 14:30
所以就是我上面說的第一種情況。
