問題已解決
我們新公司2023年2月才成立的,到這個月基本沒有主營業務收入,是小規模企業,現在公司進了一筆款,是技術服務費的收入,不是主營業務收入,老板現在讓我把這筆款以后要繳納的各種稅費扣除以后,其他的回款給別人,主要是現在這筆款都要算什么費用我不是很清楚,還有現在的國家的一些見面政策不是很清楚,你能告訴我都要算什么費用嗎



你好,季度30萬以內普通發票和無票收入都是免增值稅附加稅的,
印花稅萬分之三減半
所得稅,利潤在300萬以內的稅率5%,
你看一下你還有哪些稅種,水利建設有沒有?
2023 04/26 09:31

84784959 

2023 04/26 09:40
那收入20150 算的話只用扣除個2.99的印花稅費用,企業所得稅20150*0.05是嗎?水利,增值稅及附加全免

郭老師 

2023 04/26 09:41
對的,是的,是這么理解的。

84784959 

2023 04/26 09:45
,技術服務費開的話是按1%開嗎?

郭老師 

2023 04/26 09:48
小規模的是這么做的。
