問題已解決
老師,請問,現(xiàn)在有個問題 ,之前的會計多抵扣了進項稅,要調(diào)報表怎樣調(diào) 分錄怎樣做



您之前的會計分錄是怎么做的?
2023 04/28 15:33

84785036 

2023 04/28 15:36
直接抵了銷項,就是多抵扣了。

84785036 

2023 04/28 15:50
借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅

易 老師 

2023 04/28 16:00
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的 藍字登記正確的就可以了

84785036 

2023 04/28 16:05
那我的報表要怎樣調(diào)

易 老師 

2023 04/28 16:16
在表二的進項稅額轉(zhuǎn)出

84785036 

2023 04/28 16:20
那附加稅等要怎樣做
比如我在4月份計提,在5月份補交稅款

易 老師 

2023 04/28 16:49
轉(zhuǎn)出后,自動會當月應(yīng)繳的附加稅

84785036 

2023 04/28 16:55
那我賃證要在4月份做還是5月份

易 老師 

2023 04/28 17:01
這是做在四月份的
