問題已解決
您好老師,企業所得稅匯算清繳時,財務報表是不是填寫調整后的數據



你好,是的,年度的是調整后的數據。
2023 05/10 14:11

84785003 

2023 05/10 14:13
比如:業務招待費金額是6000元,允許稅前扣除60%,那么利潤表中業務招待費那欄是不是應該填3600元

宋生老師 

2023 05/10 14:14
你好不是的,不是這樣子。這個仍然是6000。

84785003 

2023 05/10 14:17
那調整的數是在企業所得稅年度申報表中填寫是嗎

宋生老師 

2023 05/10 14:17
你好是的。是在匯算清繳中。

84785003 

2023 05/10 14:19
老師,那這個地方是填寫6000呢還是3600呢

宋生老師 

2023 05/10 14:21
你好,這里是填6000的金額。。

84785003 

2023 05/10 14:40
如果是應付賬款發生變動了,那財務報表年報中應該填寫修改后的是吧

宋生老師 

2023 05/10 14:44
你好,這個要看具體是什么業務,需要更正。

84785003 

2023 05/10 14:44
是應付職工薪酬多計提了

宋生老師 

2023 05/10 14:45
你好,應付職工薪酬多計提了要做紅字分錄沖減。

84785003 

2023 05/10 14:46
我是在23年沖減了,現在報22年的財務報表年報,是應該填正確的數吧

宋生老師 

2023 05/10 14:49
你好!你在匯算清繳的時候,已經調了,就按照正確的來填。

84785003 

2023 05/10 14:51
還有,我有些費用沒有發票,匯算清繳時要調出來,調整的這個數是填在“納稅調整項目明細表”中的“扣除類調整項目”中嗎

宋生老師 

2023 05/10 14:52
你好,是的大部分都是,他那上面有一些是要填另外的表的,你就按照對應的表填就好了。

84785003 

2023 05/10 14:54
有些是辦公費要調增,是填在“扣除類調整項目”的"其他"那欄里邊嗎

宋生老師 

2023 05/10 14:55
你好,是的,其他不能夠分配的就在這個里面。
