問題已解決
老師,暫估了費用,拿到發票時,要如何紅沖?



做相反的分錄,再做有票的分錄
2023 05/11 10:53

84785018 

2023 05/11 11:24
5601021 銷售費用_暫估
2202001 應付賬款_暫估
5601020 銷售費用_代駕費
2241001 其他應付款_個人。老師,這樣可以嗎?

文文老師 

2023 05/11 11:40
還需要沖銷暫估的分錄。

文文老師 

2023 05/11 11:41
5601021 銷售費用_暫估 (紅字)
2202001 應付賬款_暫估(紅字)

84785018 

2023 05/11 11:45
5601021 銷售費用_暫估(紅字)
2202001 應付賬款_暫估(紅字)
5601020 銷售費用_代駕費
2241001 其他應付款_個人

84785018 

2023 05/11 11:45
老師,要對應發票沖是嗎

文文老師 

2023 05/11 11:52
是的,要對應發票沖

84785018 

2023 05/11 11:55
老師,紅沖是,因為一次暫估了,發票分為別開在3個有,這個要如何沖?

文文老師 

2023 05/11 11:58
每次只紅沖開票金額即可
