問題已解決
本月繳納本月電費,但發票要下月才能開,本月和下月拿到發票分別的分錄是怎么做的?



借管理費用、電費,貸銀行存款,
下一個月借其他應付款,借管理費用負數,
借管理費用,貸其他應付款。
2023 05/12 12:32

84785001 

2023 05/12 12:37
上月這樣做:借.預付賬款-電費,100
貸.銀行存款80
? ? ?其他應付款-某員工(墊付)
這個月應該怎么做?

郭老師 

2023 05/12 12:38
借管理費用,貸預付賬款。

84785001 

2023 05/12 12:42
員工墊付那個怎么沖?她原來有借款

郭老師 

2023 05/12 12:46
你好,當時他的借款在哪個科目里面,其他應付款嗎?如果是的話,你看一下現在在哪個方向。

84785001 

2023 05/12 13:31
他的借款在其他應收款

郭老師 

2023 05/12 13:34
借其他應付款,貸其他應收款,再做一個。
