老師你好,我公司開票給客戶的專票(去年12月)的?,F在稅務局要求客戶要紅沖,客戶已抵啊,紅字發票信息應由我客戶開,然后我客戶的稅額是要作進項轉出的。請問我到時候開了的負數發票還要把抵扣聯,發票聯給他嗎?
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