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問題已解決

借以前年度損益調整 貸方是 利潤分配-未分配利潤 嗎

84784951| 提問時間:2023 05/23 17:19
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
沒有這個做法的,具體要調整原來什么分錄?
2023 05/23 17:20
84784951
2023 05/23 17:23
2022年計提的費用,借:管理費用——業務招待費 貸:應付賬款-購貨款 我五月份支付了,但是沒有來票呢。 我在五月份的時候做的是 借:應付賬款——購貨款 貸:銀行存款 然后來票的時候借是以前年度損益調整,貸利潤分配-未分配利潤這樣做對嗎?
家權老師
2023 05/23 17:30
真實的交易,不需要調賬的,只是在匯算清繳時做納稅調增
84784951
2023 05/23 17:31
我現在已經把款支付清了,我來票的時候應該怎么做賬呢?
家權老師
2023 05/23 17:32
把發票附在付款的憑證后邊就是了
84784951
2023 05/23 17:35
2023年的發票附在2022年12月份憑證后邊可以嗎?
家權老師
2023 05/23 17:36
可以的,本質就是在22年的費用
84784951
2023 05/23 18:24
老師,不應該是哪個月開的發票計在哪個月嗎?可以往后記也可以往前付憑證嗎
家權老師
2023 05/23 20:12
做成本是權責發生制,發票只是合法扣除的憑證而已。取得時間不能改變成本計入的年限
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