問題已解決
老師,我22年10月有一筆調賬,應該是借方負數,我直接記貸方了,導致利潤表的管理費用跟科目余額表不一樣,就差了這個數,這個問題該怎么辦呀老師?



同學你好
那你紅沖錯誤的再做正確的
2023 05/24 15:30

84784984 

2023 05/24 15:31
老師,我還需要年底反結賬重新做還是現在紅沖就行了

樸老師 

2023 05/24 15:40
同學你好
現在紅沖就行

84784984 

2023 05/24 15:44
老師,您看我發的憑證,之前下錯了,發現后我直接給調了,沒做紅沖,這樣做年底報稅按照利潤表的數是正確的還是科目余額表的數正確

樸老師 

2023 05/24 15:49
匯算清繳按照調整后的來就可以
