問題已解決
我在做賬的時候,發現有個庫存實際上是沒有的。但是賬面上又有,我要怎么才能把庫存調成實際的。



你好,什么原因有差異的?是沒有來得及做收入嗎?
2023 05/29 14:49

84784957 

2023 05/29 15:14
不是,期初的時候錄入就是錯誤的

郭老師 

2023 05/29 15:16
那你這個期初是哪里來的?內賬還是外賬?

84784957 

2023 05/29 15:22
內賬,我才接手這個公司的帳,很多問題

郭老師 

2023 05/29 15:23
那你用利潤分配為這點來做,借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。

84784957 

2023 05/29 15:46
我可以這樣把他的庫存調出來嗎?

郭老師 

2023 05/29 15:46
固定資產清理是什么的?

84784957 

2023 05/29 15:51
因為我這個是沒有設置“待處理財產損溢”科目

郭老師 

2023 05/29 15:52
直接借管理費用帶庫存商品就是了。

84784957 

2023 05/29 15:53
軟件公司讓我找找一個一級科目增加的待處理財產損溢,但你說的這個那你用利潤分配為這點來做,借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。我沒有理解

郭老師 

2023 05/29 15:56
跨年了,跨年的用利潤分配,未分配利潤和你當年做管理費用是一樣的。

84784957 

2023 05/29 16:01
直接沖銷嗎,沒有懂呢

郭老師 

2023 05/29 16:04
這是當年的還是跨年的,直接沖就可以的,你沒有待處理財產損益,不要做了這一個,你做了固定資產清理,這個不對,你處置固定資產的時候才做這一個。

84784957 

2023 05/29 16:16
跨年了,這樣要怎么做

郭老師 

2023 05/29 16:17
跨年了,按照我上面寫的那個未分配利潤

84784957 

2023 05/29 16:23
借未分配利潤 貸庫存商品

郭老師 

2023 05/29 16:24
對的,是的,是這么做的。
