問題已解決
老師,我們公司收到一張采購返利的發票,當時采購做了待抵扣的進項稅,那我收到紅票時,是借:待抵扣進項稅的負數還是借進項稅額轉出的負數?



是對方開的紅字信息,就是待抵扣進項稅的負數
2023 05/30 16:20

84785034 

2023 05/30 16:31
是的,收到的是對方開具的紅字發票。分錄做 借:庫存商品 負數 ;待抵扣進項稅額 負數 貸:應付賬款 負數 這樣對嗎?

84785034 

2023 05/30 16:33
還是做 借:庫存商品-負數 ;進項稅額轉出-負數 貸:應付賬款-負數

家權老師 

2023 05/30 16:37
?借:庫存商品-負數 ; 貸:應付賬款-負數? ?待抵扣進項稅額

84785034 

2023 05/30 16:41
我能做借 進項稅額轉出負數嗎

家權老師 

2023 05/30 16:45
可以的,沒問題的哈

84785034 

2023 05/30 16:49
我之前就是這么做的,但是導致我的余額不平。5月實際應交增值稅:6726.28 賬面應交增值稅:6543.47 差額剛好是返利進項稅額轉出182.81

家權老師 

2023 05/30 16:55
所謂進項轉出,是已經認證了才需要轉出

84785034 

2023 05/30 17:12
那就是如果沒認證的我就做 貸:待抵扣進項稅 或者 借:待抵扣進項稅-負數 嗎?

家權老師 

2023 05/30 17:14
是的,就是那樣子的哈

84785034 

2023 05/30 17:28
但是,我不確定認證了沒有。因為返利沒有具體針對哪筆采購的貨物。是我們達到一定的采購量就會返利一點點。

家權老師 

2023 05/30 17:28
這個只有自己檢查發票是否認證了哈

84785034 

2023 05/30 17:44
那如果是未認證的。我做待抵扣進項稅負數-182.81。但是增值稅申報表顯示的是進項稅額轉出182.81。這樣有問題嗎?

家權老師 

2023 05/30 17:47
說明當時你做錯科目了

84785034 

2023 05/30 17:49
就是申報表沒問題,我做錯科目了嗎?我當時做的是借 進項稅額轉出負數-182.81..老師,那正確我應該怎樣做?

家權老師 

2023 05/30 17:51
你現在把進項轉出的科目沖平就是了

84785034 

2023 05/30 17:58
是 借:待抵扣進項稅額 -182.81 貸:進項稅額轉出-182.81.這樣做對嗎?

家權老師 

2023 05/30 18:00
嗯嗯,沖平就是了哈

84785034 

2023 05/30 18:07
好的,謝謝老師,平時怎么可以直接指定找你回答呢?

家權老師 

2023 05/30 18:09
給我你的聯系方式,就行了哈
