問題已解決
企業之前的營業收入確認多了,本期需要沖成正確,營業收入是負值,請問怎么報增值稅?



你好,填寫你的負數銷售額
你申報的時候試一下吧,你看下你的負數能保存申報了吧
不能的話,就得去稅務局帶著紙質的申報表、公章。
2023 06/05 08:09

郭老師 

2023 06/05 08:16
你多交了增值稅,附加稅跟著多交,你的增值稅,以后允許抵扣,附加稅也跟著抵扣。

郭老師 

2023 06/05 08:26
有個之前
但是沒有截圖主表

郭老師 

2023 06/05 08:32
不用客氣,你先填寫試一下的,你不會的話你再截圖

84785042 

2023 06/05 08:14
負數申報對附加稅有什么影響嗎

84785042 

2023 06/05 08:14
會沖會以前多交的附加稅嗎

84785042 

2023 06/05 08:17
請問您有具體填列的樣表嗎?

84785042 

2023 06/05 08:17
或是其他相關的資料?

84785042 

2023 06/05 08:30
謝謝老師
