問題已解決
應收賬款為負130萬元,應該怎么寫重分類調整分錄



你好,你是借方負數,還是貸方負數?
2023 06/15 15:14

84785041 

2023 06/15 15:21
對期末進行審計時,發現應收賬款為負數,應該怎么把他做調整,變成正數

宋生老師 

2023 06/15 15:22
你好,記入預收賬款就可以了。
借應收賬款,貸預收賬款

84785041 

2023 06/15 15:34
那會計分錄金額寫負數還是正數呢

宋生老師 

2023 06/15 15:38
你好,這個是寫正數。
