問題已解決
6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證?是我們提供了服務費6萬哈



6月借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費
7月份
借銀行存款
貸應收賬款
2023 06/23 22:18

84784992 

2023 06/23 23:09
廠家每月給商貿公司的陳列費、人員工資,怎么做帳,商貿公司給廠家開了陳列費、人員工資專票,這款是抵貨款的,公司:借:預付賬款-廠家 貸:其他業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
不用先借:應收賬款。 在轉借:預付帳帳款 貸:應收賬款 ,可以一步到位嗎?

郭老師 

2023 06/23 23:11
不需要的同一個客戶一個往來科目就行

84784992 

2023 06/24 08:01
沒有實際業務,對方往我們公司打錢,我們開了專票給對方,內賬上怎么處理

84784992 

2023 06/24 08:01
內賬上不是收入,就是比如借銀行存款1萬貸其他應收款1萬,然后這個是專票,我們又是一般納稅人,就會有應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在是銀行存款,其他應收款是平了,但是應交稅費應交增值稅銷項稅額怎么去處理,其實為了就是進賬開的票,不是收入,外賬上會做收入,但是內賬上不做收入的,因為真的不是收入,但是開了票肯定要交稅的,外賬知道,就是內賬不知道怎么去處理,如果說不計提,直接繳納,那應交稅費未交增值稅就會有余額,有余額的話,怎么去沖掉呢

84784992 

2023 06/24 08:01
分錄怎么寫才合理呢

郭老師 

2023 06/24 08:03
沒有實際業務,對方往我們公司打錢,我們開了專票給對方,內賬上怎么處理
2023-06-24 08:01
借銀行
貸其他應付款
不做收入

郭老師 

2023 06/24 08:04
然后錢你們怎么推給人家,私下推給他嗎?私下推給他,借其他應付款,貸其他應付款,個人
營業外收入
收錢的稅點做銀行業額外收入
其他應付款沒有余額了。

84784992 

2023 06/24 08:07
收錢的稅點做銀行業額外收入
您是不是打錯字了?

郭老師 

2023 06/24 08:07
營業外收入打錯了,上面給你寫了分錄,你看分錄就行。

84784992 

2023 06/24 11:14
汽車銷售廠家返利,給我們開具紅字折讓證明和負數發票,我們之前是預付賬款的,現在收到負數發票怎么?這個折讓里面有廣告費折讓,季度激勵折讓,商品價格差折讓,還有其他的,
是這個吧?借:庫存商品等 紅字
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 藍字
貸:預付賬款 紅字

84784992 

2023 06/24 11:15
那廣告折讓、季度激勵折讓這些沖減什么???
那應交稅費進項稅轉出能不能記在借方進項稅紅字?

郭老師 

2023 06/24 11:16
可以的
如果是產品銷售出去了,需要紅沖主營業務成本,如果沒有銷售的話可以做你上面的
也是庫存商品
可以

84784992 

2023 06/24 12:03
那廣告費折讓和終端促銷和銷售激勵折讓沖減什么?

郭老師 

2023 06/24 12:05
票怎么開,不也是給你開商品的時候開折扣,如果是的話,也是沖這個庫存商品
