問題已解決
借:應交稅費/應交增值稅/出口退稅抵減內銷產品應納稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/出口退稅 這兩個科目借貸不是掛著,再做什么分錄沖平



您好
年末的時候寫分錄結平
借 應交稅費/應交增值稅/出口退稅
貸 應交稅費/應交增值稅/出口退稅抵減內銷產品應納稅額
2023 06/24 16:46

84785043 

2023 06/24 16:48
金額呢,跟原來一樣?

bamboo老師 

2023 06/24 16:50
金額是年末的科目余額

84785043 

2023 06/24 17:06
應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 是不是年末也做一筆貸方,做平。

bamboo老師 

2023 06/24 17:09
是的 這樣理解正確的
