問題已解決
請教老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳前收到了發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?是直接沖銷去年的暫估,再做正常入賬的分錄嗎?



借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
2023 07/03 16:52

84784999 

2023 07/03 16:54
老師我們的記賬軟件上沒有以前年度損益調(diào)整科目

郭老師 

2023 07/03 16:56
改成利潤分配未分配利潤。

84784999 

2023 07/03 16:56
哦哦,老師我多問一下,如果是匯算清繳后才收到發(fā)票,該怎么記呢?

郭老師 

2023 07/03 16:58
納稅調(diào)增了嗎?如果是的話,還是按照上面的來做,只不過是匯算清繳。在明年納稅調(diào)。
