問題已解決
老師,資產(chǎn)負債表上的其他應付款為負數(shù),是不是我付的款多了,這個要怎么調(diào)呢?



你好;? 是的; 說明是其他應收款了。 你會收回來不??
2023 07/04 10:42

84784998 

2023 07/04 10:43
不收回來的

meizi老師 

2023 07/04 10:48
你好; 那你這個不是就壞賬了。借營業(yè)外支出貸其他應付款?

84784998 

2023 07/04 10:51
是這樣的老師,有一筆兩萬我公司要 付給高校的學費 ?但是這筆費用高校不給開發(fā)票 ? ?我就想著用其他應付款 。這種的話不給開發(fā)票但是用公戶支付的要怎么做賬更好呢

meizi老師 

2023 07/04 10:53
好;你這個暫估做賬了。為啥走往來科目;不合理的?

84784998 

2023 07/04 10:53
那是用什么科目最好呢

meizi老師 

2023 07/04 10:55
你好;? 看你科目; 如果你不想用其他應付款做負數(shù); 你就用其他應收款掛著;是最好的??
