問題已解決
如果7月購進固定資產時沒有發票,8月開的發票,8月已經計提折舊了用不用改賬



不用的,在八月份計提折就可以了。
2023 07/05 20:38

84785028 

2023 07/05 20:47
7月我借固定資產,貸銀行存款,憑證后邊付了銀行回單,8月開的發票我付在7月憑證后邊可以嗎

郭老師 

2023 07/05 20:51
最好不要這么做,你八月份紅沖之前的,然后再做發票的。

郭老師 

2023 07/05 20:51
在稅務局查賬的時候,你發票提前做了,他會要求你寫說明的。

84785028 

2023 07/06 11:43
我們是加工業,1月電費發票2月才能開出來,月末結轉商品入庫,我生產成本電費應該記在哪個月里?如果按發票記在2月,那我1月生產的商品成本里沒有電費合理嗎?

郭老師 

2023 07/06 11:47
不合理的賬上應該暫估,如果賬上沒有彈弓的話,補上你之前的,能修改嗎?有沒有銷售,沒有銷售的話庫存入庫。
