問題已解決
這個表怎么填?期初余額是一開始就有的嘛?



你好;? 期初是 上期留下來的 ;? ??
2023 07/07 15:32

84785014 

2023 07/07 15:33
本期發生額要填本期稅額的百分之二嘛?

meizi老師 

2023 07/07 15:37
你好;? ?對的; 按照2%部分來考慮的??

84785014 

2023 07/07 15:38
這樣填對嗎?

meizi老師 

2023 07/07 15:43
你好;對的; 就是這樣寫; 一起抵減了? ?

84785014 

2023 07/07 15:45
這樣填不對啊,跟主表對不起來啊?

meizi老師 

2023 07/07 15:52
你好;? 你的 主表減免金額? ? 是按照不含稅營業收入? *2%計算哈? ?

84785014 

2023 07/07 16:06
填上數跟主表對不起來啊?

meizi老師 

2023 07/07 16:11
你好; 有什么提示沒有; 因為期初的 也可以拿來抵減的?

84785014 

2023 07/07 16:13
你看下需要跟主表16列對起來,但是16列是0啊

meizi老師 

2023 07/07 16:15
你好;? ?你小規模本季度 到底開了好多發票出去; 專票和普票分別好多; 超過30萬嗎??

84785014 

2023 07/07 16:15
只有普票沒有專票啊

84785014 

2023 07/07 16:16
沒超過30w,這個期初余額怎么弄

meizi老師 

2023 07/07 16:17
那就別去寫減免表;? 你只寫10欄次減免哈??

84785014 

2023 07/07 16:18
這個表是數額是上個季度的怎么處理來著?上個季度不就是申報錯了嗎

84785014 

2023 07/07 16:20
什么都不填就提示這個,怎么處理啊?

meizi老師 

2023 07/07 16:26
你好;? 強制性報就行了。 你不超過30萬;? 按10欄次報免稅哈??

84785014 

2023 07/07 16:26
10欄次報免稅是什么意思?

meizi老師 

2023 07/07 16:32
你好;直接是季度不超過30萬的 原因;直接 按不含稅金額報10欄次; 報免增值稅
