問題已解決
暫估入庫和暫估成本的會計分錄



借庫存商品
貸應付賬款暫估
這樣
結轉成本的時候
借主營業務成本
貸庫存商品
這樣
2023 07/11 10:46

84784995 

2023 07/11 10:46
請問下暫估成本,匯算清繳的時候已調增,暫估應付款實際不支付了,應付有余額怎么平呢

樸老師 

2023 07/11 10:53
同學你好
匯算清繳之前沒來發票嗎

84784995 

2023 07/11 10:58
沒有發票 后來發現這個成本其實算是虛的 所以其實也不付款

樸老師 

2023 07/11 11:02
那你原分錄負數紅沖就可以了
然后匯算清繳調增

84784995 

2023 07/11 11:06
沖紅后成本少了,同時納稅又調增,是不是重復算利潤納稅了啊

樸老師 

2023 07/11 11:13
同學你好
這個不算重復

84784995 

2023 07/11 11:18
今年匯算清繳已經納稅調增了 相當于這部分暫估的成本已經交稅了 現在賬上把暫估的那個分錄紅沖后 那明年匯算清繳再做納稅調減嗎

樸老師 

2023 07/11 11:23
同學你好
這個可以的
有實際業務就可以

84784995 

2023 07/11 11:26
像這種 暫估后實際又沒發生的 匯算清繳時正常應該怎么處理呢

樸老師 

2023 07/11 11:34
匯算清繳就是調增的哦

84784995 

2023 07/11 11:44
實際有業務的是調增 實際沒有業務的呢

樸老師 

2023 07/11 11:48
沒有業務也得調增的呀
