問題已解決
老師好,我們公司前幾個月發生的費用當時沒有說要開發票,這月給開的專票,怎么做賬



學員朋友您好,不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,次月開票無票收入視同負數合并報稅
2023 07/12 15:37

84784989 

2023 07/12 15:40
發生的費用

易 老師 

2023 07/12 15:52
同學您好,您好,借:管理或銷售等費用,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)????貸:銀行存款

84784989 

2023 07/12 15:57
當時已經全額走的管理費用了,現在回來了專票,怎么調整這個賬

易 老師 

2023 07/12 16:16
同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的????

84784989 

2023 07/12 16:18
好的,謝謝

易 老師 

2023 07/12 16:19
同學您好,有空給五星好評哦????
