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老師,三月份的主營業務收入少記了0.01,然后應交稅費多記了0.01,這個到6月份才發現,怎么處理?



你好,三月份的主營業務收入少記了0.01,然后應交稅費多記了0.01,調整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅??0.01
貸:主營業務收入??0.01?
2023 07/15 10:34

84785015 

2023 07/15 10:35
可是這樣會導致后面的應交稅費都多了0.01呀

鄒老師 

2023 07/15 10:36
你好,之前應交稅費多記了0.01,現在調整計入借方,這樣就調整到正確的了啊

84785015 

2023 07/15 10:40
這個對三月份來說是調整好了,456月,都會多0.01呀

鄒老師 

2023 07/15 10:42
你好,三月份的主營業務收入少記了0.01,然后應交稅費多記了0.01,調整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅??0.01
貸:主營業務收入??0.01?
(根據你的描述,只能是這樣調整)
借方??應交稅費—應交增值稅??0.01是減少,而不是多了0.01啊
