問題已解決
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發現發票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發票,還需要繼續認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?



第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣
然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉出
發給你重新開了之后你正常認證抵扣
借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出
借庫存商品
進項
貸應付帳款
2023 07/15 12:37

84784981 

2023 07/15 13:22
幫我看看圖片,我還是沒明白

郭老師 

2023 07/15 13:29
六月份還沒開紅字信息表可以正常抵扣
你上面兩個分錄第二個紅紅沖
第一個是入庫的

84784981 

2023 07/15 13:32
第二個不是入庫嘛? 那正確分錄什么,伙這種情況一套流程做,幫我寫一個全部得會計分類。麻煩了

郭老師 

2023 07/15 13:34
你好,第一個是入庫的,他不就是借庫存商品進項貸應付賬款。

郭老師 

2023 07/15 13:34
上面已經給你寫了完整的分錄,你能看一下嗎?
借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出
借庫存商品
進項
貸應付帳款
2023-07-15 12:37

郭老師 

2023 07/15 13:34
第一個是紅字發票的,第二個是正數發票。
