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老師,我平時就是領用材料借生產成本代原材料,商品入庫借庫存商品代生產成本,這是做的直接材料的結轉,那我人工要到月底才計提,我是月底做人工費用的結轉嗎

84785031| 提問時間:2023 07/16 17:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,人工通常是領用材料之后,入庫之前的。
2023 07/16 17:41
84785031
2023 07/16 17:43
是的,我是月底一起計提工資的,那人工不是要到月底才能結轉嗎
鄒老師
2023 07/16 17:45
你好,是月底計提工資,然后產品完工入庫。 而不是完工入庫 在計提工資之前就處理的
84785031
2023 07/16 17:47
比如我6.10銷售一批商品,做了銷售分錄,銷售的這批商品也是月底計提工資,產品入庫嗎
鄒老師
2023 07/16 17:49
你好,需要在銷售之前做計提工資,完工入庫處理。 如果是6.10銷售了商品,到月底才做計提和完工入庫處理,這樣會導致庫存負數的
84785031
2023 07/16 17:50
那我這邊6.10之前就要計提當月工資,然后和材料一起結轉,才能做銷售分錄?
鄒老師
2023 07/16 17:51
你好,是的,是這樣的
84785031
2023 07/16 17:52
那我銷售商品需要同時將庫存商品結轉到主營業務成本,還是月底一次性結轉
鄒老師
2023 07/16 17:53
你好,可以是取得收入的是同時結轉成本,也可以是月底一次性結轉 這個沒有統一規定,看個人處理習慣了
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