問題已解決
上個月工資做賬如下: 借:管理費(fèi)用/工資 貸:其他應(yīng)付款(公積金)510 其他應(yīng)付款(社保) 銀行存款。 這個月做賬如下: 借:應(yīng)付職工薪酬/工資 貸:應(yīng)付職工薪酬/公積金 510 應(yīng)付職工薪酬/社保 銀行存款。 后來發(fā)現(xiàn)上個月多扣了30公積金,這個月的賬如何糾正?



同學(xué)你好
多扣了掛往來就可以了
2023 07/17 14:09

84785004 

2023 07/17 14:15
能詳細(xì)說一下嗎? 不是很明白具體怎么做

84785004 

2023 07/17 14:16
因這個月的操作導(dǎo)致我其他應(yīng)付款有30余額。

樸老師 

2023 07/17 14:27
同學(xué)你好
就是多扣的掛其他應(yīng)付款就可以了

84785004 

2023 07/17 14:43
是借方 其他應(yīng)付款30嗎?

樸老師 

2023 07/17 14:50
同學(xué)你好
對的
是這樣的
