問題已解決
想請教一下關于印花稅申報事項哈,像我們這種先簽協議收一部分款或者不收款,后面提供服務后再收尾款的情況下怎么申報繳納印花稅合適呢? 如果不按照收款確認收入的話印花稅又怎么申報 繳納合適呢?



你好,這個是按合同一次性交印花稅
2023 07/21 17:45

84784976 

2023 07/21 17:46
是教育培訓合同,也需要繳納印花稅嗎

家權老師 

2023 07/21 17:48
這個不用交印花稅的哈

84784976 

2023 07/21 17:54
有沒有相關文件呢?意思我們不屬于技術合同?

84784976 

2023 07/21 17:54
就是技術合同包括哪些呢

家權老師 

2023 07/21 17:56
這個是培訓合同,跟技術不沾邊哈

84784976 

2023 07/21 18:02
我剛問了,我們公司簽訂的是咨詢合同

家權老師 

2023 07/21 18:03
嗯嗯,這個不交印花稅的

84784976 

2023 07/21 18:07
打個比方,公司這塊要交,那預收一部分款,是按什么來交印花稅呢

家權老師 

2023 07/21 19:52
技術合同是按照合同金額交,跟你預收和實收沒什么關系

84784976 

2023 07/21 21:14
好的,懂了,謝謝老師

家權老師 

2023 07/21 21:18
不客氣,祝你工作順利
