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我給我的客戶銷售折讓,我要按照折讓的部分給客戶開具紅字負數發票。假設這個發票是專用發票,那么客戶收到紅字負數專用發票,他是怎么進行賬務處理的?藍字發票對方還沒有抵扣的,

84784960| 提問時間:2023 07/28 21:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那他整個發票都抵扣不了了 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費待認證
2023 07/28 21:15
84784960
2023 07/29 17:24
整個發票都抵扣不了,是什么意思?我的折讓也不是全部折讓給他呀,假設全款100萬,我只折讓了3萬元
郭老師
2023 07/29 17:28
因為對方沒有認證,你就給他開了一部分紅字發票,整個發票都沒法認證了,可以試一下的。
84784960
2023 07/29 18:20
那怎么辦呀,實際中難道沒有這種情況的銷售折讓嗎?都是怎么處理的呀?
郭老師
2023 07/29 18:26
你好,實際操作中就是開紅字發票呀。
郭老師
2023 07/29 18:26
但是你是全部紅沖,要么就讓對方認證了,對方開紅字信息表,銷售方開紅字發票。
郭老師
2023 07/29 18:26
不能,沒有認證就開了紅字發票,整個發票都沒法使用,
84784960
2023 07/29 18:38
你的意思是,銷售折讓,是開紅字發票的。但是如果對方沒有抵扣的話,我這樣子折讓給他,她正常的藍字發票是沒法用的,是這個理解意思?干脆的話就是先讓對方抵扣了,然后再開紅字發票,這樣子還能操作?
郭老師
2023 07/29 19:12
是的,是這么理解,是這么做的。
84784960
2023 07/29 19:25
哦哦,那行吧,那你能告訴我,假設對方已經抵扣了專票,我按照折讓的金額給他開紅字發票。那么對方收到紅字發票,他是怎么進行賬務處理的?
郭老師
2023 07/29 19:28
借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出
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