問題已解決
月末增值稅繳納計提的圖片這兩種都對嗎



您好
月末的時候還少一筆分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:銀行存款
次月申報交稅后
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 07/29 21:32

84784953 

2023 07/29 21:37
第一個分錄貸方錯了吧,是貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅吧

bamboo老師 

2023 07/29 21:43
對對對 抱歉 沒注意寫錯了會計科目哈 對不起
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅
次月申報交稅后
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84784953 

2023 07/29 21:45
月末計提增值稅之前,得結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎/跟圖片一樣

bamboo老師 

2023 07/29 21:46
月末銷項稅額跟進項稅額可以不結(jié)轉(zhuǎn)的 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
只寫我寫的那筆
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅

84784953 

2023 07/29 21:53
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項銷項,是怎么理解呢

84784953 

2023 07/29 21:54
月末不用結(jié)轉(zhuǎn),年末同意結(jié)轉(zhuǎn)是啥意思呀

84784953 

2023 07/29 21:54
統(tǒng)一,結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 

2023 07/29 21:58
就是年末的時候 把銷項稅額 進項稅額科目的余額寫您截圖上的分錄一次性結(jié)轉(zhuǎn) 不需要按月寫

84784953 

2023 07/29 22:12
為啥還要寫這個結(jié)轉(zhuǎn)科目,因為未交增值稅,二級三級不是都統(tǒng)計了,繳納的增值稅了嗎

bamboo老師 

2023 07/29 22:13
因為月末的時候 要結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 所以用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡
