問題已解決
老師好,請問幫別公司代加工的賬務怎么處理



材料發出去,借委托加工物資,
貸原材料
支付的加工費,借委托加工物資,貸銀行
收回來,借庫存商品
貸委托加工物資
2023 08/01 08:14

84784965 

2023 08/01 08:16
老師,是我們幫別人加工

郭老師 

2023 08/01 08:18
收到加工材料不需要做賬務處理,登記被查賬本
發生的成本、借生產成本、
貸制造費用、應付職工薪酬等,
貨物加工完成發給對方借銀行
貸主營業務收入應交稅費,
借主營業務成本
貸生產成本,
然后再登記備查賬本減少。

84784965 

2023 08/01 08:29
老師,備查賬本是什么樣的,會計登記嗎

郭老師 

2023 08/01 08:31
你好。是會計登記的,你自己設計一個就可以的時間,收到材料的時間,材料名稱、數量、單價不用寫

84784965 

2023 08/01 08:34
登記在電子表格里嗎?老師,還是用單獨的本子記下來?

郭老師 

2023 08/01 08:36
都可以的,這個你自己設置就行

84784965 

2023 08/01 08:38
謝謝老師!這個生產成本不需要結轉到庫存商品,再結轉到主營業務成本,是嗎?老師

郭老師 

2023 08/01 08:40
對的,是的,不做庫存商品。

84784965 

2023 08/01 08:47
老師,如果這個月沒有開票就不用結轉到主營業務成本嗎?但是有出貨呢

郭老師 

2023 08/01 08:50
你好,你你幫別人加工的發出去了,但是沒有確認收入是嗎?如果是的話,什么都不需要做登記備查賬本。

84784965 

2023 08/01 09:03
老師,沒有開票,就是沒有確認收入嗎?這樣只需要登記備查賬本就可以了?

郭老師 

2023 08/01 09:04
你好是的,是這么做的。

84784965 

2023 08/01 09:06
老師,那制造費用要不要結轉到生產成本啊

郭老師 

2023 08/01 09:10
需要的,需要結轉到生產成本。

84784965 

2023 08/01 09:42
謝謝老師

郭老師 

2023 08/01 09:45
不用客氣,工作愉快。
