問題已解決
就是供應商上個月提前開了一張票過來,相對應這張票的貨我們這個月才入庫,所以這個月供應商就少開了票,那我這個月做賬要怎么做啊



你好,之前開了發票的時候怎么做的?
2023 08/11 10:57

郭老師 

2023 08/11 10:57
如果沒有做的話,直接在這個月做庫存商品的。

84785000 

2023 08/11 11:01
就是當這個月的入庫和供應商來的票不致,相對于這個月來說票是少了,要怎么處理啊

郭老師 

2023 08/11 11:05
也好,那你就按照實際入庫的來入庫,相當于是沒有發票的那一部分,暫估以后發票來了之后你再調整。

84785000 

2023 08/11 11:06
之前開發票做了采購入庫,因為價格搞錯了,所以這個月要將這月少開而在上月開的入庫單要沖掉,重新做一張正確的單價入庫單 現在就是這個月入的和這個月開的發票會有這一筆的差異,要怎么做啊

郭老師 

2023 08/11 11:07
結轉了成本沒有,沒有結轉成本的話有差異,這個沒有關系啊。
