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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,增值稅上期有期末留抵,所以不用交稅,怎么做賬,假如,本月銷項(xiàng)稅額100,上期留抵200



月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 08/25 12:06

84784958 

2023 08/25 12:08
那現(xiàn)在這種情況就不用做任何分錄是嗎

家權(quán)老師 

2023 08/25 14:11
是的,就是那個(gè)意思的哈

84784958 

2023 08/25 16:08
那這樣子的話,銷項(xiàng)稅額不是會(huì)掛張

84784958 

2023 08/25 16:09
掛在賬上

家權(quán)老師 

2023 08/25 16:11
不用管那些沒有結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)就是了
