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老師好!請問繳納工會經費后,收到返回公司的工會經費應該如何做會計分錄?用工會經費賬戶發放員工福利時又該做什么分錄?謝謝老師!



您好,同學,請稍等下
2023 09/01 13:27

向陽老師 

2023 09/01 13:32
借管理費用工會經費 貸應付職工薪酬、工會經費 借應付職工薪酬、工會經費 貸銀行存款 收到借銀行存款 貸其他應付款 支付出去借其他應付款貸銀行存款

84784967 

2023 09/01 13:41
老師,那請問如果工會經費賬戶有利息的時候,其他應付款和銀行存款~工會經費賬戶余額就差了利息的錢,對嗎?

向陽老師 

2023 09/01 13:45
借銀行存款,借財務費用,利息收入負數。

84784967 

2023 09/01 13:47
老師,就是工會經費的銀行存款賬戶余額與其他應付款~工會經費的余額不一致是對的,是嗎?我怎么認為這兩個科目的余額應該一致呢?

向陽老師 

2023 09/01 13:53
其他應付款不需要和銀行余額一致
