問題已解決
已經(jīng)認(rèn)證 而且已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如何做賬



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 09/04 14:41

84784963 

2023 09/04 15:06
我結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣對嗎

家權(quán)老師 

2023 09/04 15:07
使用負(fù)數(shù)沖減成本,不然您的利潤表取數(shù)不準(zhǔn)確

84784963 

2023 09/04 15:17
這樣對嗎,老師

家權(quán)老師 

2023 09/04 15:20
是的,就是這樣處理的哈
