問題已解決
老師,上個月我抵扣了5萬塊錢的含稅進項發票,但是這個月要沖紅,我就進項稅額轉出的分錄怎么做?報表怎么填呢?報表上面我直接填進項稅額轉出額是不是?



這個不是進項轉出的,直接是紅沖的
借:應付賬款
貸:原材料等
增值稅
2023 09/06 15:34

84785041 

2023 09/06 15:35
那我抵扣的在報表上呢?

84785041 

2023 09/06 15:35
要填進項稅額轉出呀

84785041 

2023 09/06 15:36
像什么情況下是進項稅額轉出呀?分論怎么寫呀?

84785041 

2023 09/06 15:36
像職工福利那些就要進項轉出

王超老師 

2023 09/06 15:37
這個直接是你的進項減少5萬的

84785041 

2023 09/06 15:37
也是我之前抵扣了的呀,已經跨越了

84785041 

2023 09/06 15:37
跨月,六月份抵扣了,現在八月份報稅的時候,他那個貨出問題了就給紅沖了

王超老師 

2023 09/06 15:40
這個你要在當期減少的
