問題已解決
增值稅月末看一下應交增值稅二級科目是貸方余額還是借方,若為借方不做賬務處理,為貸方借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,惹有預交稅款,將預交稅款轉到應交稅費-未交增值稅借方,不做其它處理,到年底,將應交增值稅三級科目全部結轉至應交稅費應交增值稅-未交增值稅中,最后轉至應交稅費-未交增值稅中這樣會計處理對嗎



你好!財會(2016)22號,沒有說要轉三級科目的余額喲~~~(等了多少年了,還沒有明確答案)
2018 01/20 08:11

84785037 

2018 01/20 08:17
不轉一直掛著啊,幾年后數額老大了吧,網上說年底結轉三級明細

老江老師 

2018 01/20 08:23
@天馬行空:文件中并沒有規定,這個從實行增值稅以來,一直糾結著......當然,你也可以轉平,反正也沒什么影響
