問題已解決
老師交的房租收到發票怎么做賬務處理



您好,這個是可以正常做管理費用的這個的
2023 09/19 13:28

84784979 

2023 09/19 13:29
是專票,每月還計提怎么做賬

小鎖老師 

2023 09/19 13:30
對的,那就是 借預付? 應交稅費 貸 銀行? 以后每個月? 借 管理費用 貸 預付

84784979 

2023 09/19 13:37
付款時不是預付賬款貸銀行存款嗎,收到發票呢?每月攤銷呢?麻煩老師寫個完整版分錄

小鎖老師 

2023 09/19 13:41
對啊,我寫的不就是借 預付? ?應交稅費? 貸 銀行嗎?

小鎖老師 

2023 09/19 13:41
然后每個月借 管理費用? 貸 預付賬款,不就是這樣完整的!?

84784979 

2023 09/19 13:44
付款時借預付賬款貸銀行,收到發票還是預付賬款啊

小鎖老師 

2023 09/19 13:46
付款和收到發票不是一起嗎你們?

84784979 

2023 09/19 13:46
每月攤銷不用長期待攤費用嗎

小鎖老師 

2023 09/19 13:47
您有點復雜化了,首先,您這個支付超過1年了嗎?

84784979 

2023 09/19 13:48
不是一起收到

84784979 

2023 09/19 13:49
沒有超過

小鎖老師 

2023 09/19 13:49
超過1年計入長待,不超過計入預付

小鎖老師 

2023 09/19 13:49
不是一起收到的話就是三個分錄

小鎖老師 

2023 09/19 13:49
第一? 借 預付 貸 銀行

小鎖老師 

2023 09/19 13:50
第二個收到發票? 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額? 貸 預付(沖稅額)

小鎖老師 

2023 09/19 13:50
第三個就是 借 管理費用 貸 預付,每期攤銷費用

小鎖老師 

2023 09/19 13:50
其他沒有分錄了,這次理解了嗎?

84784979 

2023 09/19 14:00
第二個就是收到發票預付賬款是負數么

小鎖老師 

2023 09/19 14:02
一開始預付在借方,現在轉稅款到貸方了
