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你好,老師,我們是從物業租房再轉租出去,收租金,水電,物業費,同時給物業交房租水電物業費。第一張是我們的進項稅額未抵扣的月底轉出,第二張第三張是我們給物業交的房租水電的,三張憑證是不是都不對??

84784969| 提問時間:2023 09/27 11:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你們收到的沖銷費用? 支出的計入費用
2023 09/27 12:00
84784969
2023 09/27 12:02
那我們收到的房租水電,物業費怎么做賬?
東老師
2023 09/27 12:02
借銀行存款? 借管理費用水電負數
84784969
2023 09/27 12:03
我們支出去的房租,不應該是我們的主營業務成本嗎?水電物業費,管理費用里面嗎?
東老師
2023 09/27 12:03
成本或者管理費都額可以的
84784969
2023 09/27 12:10
未抵扣的進項稅額轉出從應交稅費應交增值稅借方,轉到未交增值稅的借方,對嗎?我有點轉不過來
東老師
2023 09/27 12:10
您說的這個是什么賬務處理呀?
84784969
2023 09/27 12:11
是的,賬務處理
東老師
2023 09/27 12:12
未抵扣的不是記入應交稅費應交增值稅待認證進項稅額嗎
84784969
2023 09/27 12:13
認證了,銷項比較少,進項還有余額
東老師
2023 09/27 12:14
哦 這么做? 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ?應交稅費-未交增值稅? ?貸借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
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