問題已解決
老師,請問在去年屬于小規模時期開給甲方發票,甲方按照發票上的金額進行了付款,但是今年甲方審核要求我們把工程款中未提供的9個點的增值稅部分交回給甲方,款已經返給甲方,請問我應如何做賬,是沖減上年的收入嗎



您好,對的,這個是沖收入的
2023 10/06 11:46

84784997 

2023 10/06 11:47
那老師在沖收入的時候怎么做分錄呢,并且在報稅時候怎么做呢,收入那里和系統匹配的不一致

小鎖老師 

2023 10/06 11:49
直接就是? 借 以前年度損益調整——主營業務收入? ?貸 應收賬款? 借? 未分配利潤? 貸??以前年度損益調整——主營業務收入??

84784997 

2023 10/06 11:56
謝謝老師,老師那么在申報時候收入金額和系統匹配出來的收入不一致,比對異常怎么做呢老師。

小鎖老師 

2023 10/06 11:56
這個是因為啥不一樣的啊

84784997 

2023 10/06 12:02
哦,我明白了老師,是不是這個和當月增值稅上報沒有影響,是在企業所得時候直接把收入部分在當月沖減了,是這樣不老師。

小鎖老師 

2023 10/06 12:05
嗯對,理解的沒錯的
