問題已解決
我們公司一直都是小微企業,現在23年第3季度應納稅所得額超過340萬超過300萬了,實際開票收入504萬,我能先申報400萬么?



可以哦,要實際的申報。
2023 10/08 15:42

84784979 

2023 10/08 15:48
意思預繳的時候,少申報一些收入先享受小微企業,等匯算清繳再實際金額申報也可以?

小寶老師 

2023 10/08 15:49
可以哦,這種操作是違法的。

84784979 

2023 10/08 16:03
真實的發票開票日期有要求嗎?開在10月份可以不?

84784979 

2023 10/08 16:03
匯算清繳再補齊

小寶老師 

2023 10/08 16:05
同學,您好,是這個樣子,您實際發生的業務不管有沒有開票都應該據實申報相關稅費。沒開票的應當確認未票收入。開票時間可以延后。

84784979 

2023 10/08 16:09
我是說暫估成本費用,這個成本費用的開票日期可以是10月份嗎?

小寶老師 

2023 10/08 16:10
可以的,這個沒有問題哦。

84784979 

2023 10/08 16:14
那暫估的成本費用在申報表里,數直接填在 利潤表成本費用欄里可以嗎?

小寶老師 

2023 10/08 16:17
您好,暫估成本費用是不可以稅前扣除的,需要納稅調增。

84784979 

2023 10/08 17:24
現在是預繳所得稅,暫估成本費用可以稅前扣除吧?在匯算清繳前拿回發票可以吧?

小寶老師 

2023 10/08 17:30
如果在匯算前取得發票是可以
