問題已解決
老師,請教一下,報稅的時候,增值稅本期應補應退稅金額跟賬薄上面本期應交稅費--應交增值稅差了0.02怎么調呀?



你好,是什么原因導致的呢??
2023 10/10 09:21

84784984 

2023 10/10 16:47
就是計算的小數點的差異

鄒老師 

2023 10/10 16:48
你好,那應當按申報表的銷項稅額和進項稅額情況,對賬面的數據做相應調整,使得二者完全一致

84784984 

2023 10/10 18:56
怎么調整呀?老師,麻煩您把分錄能不能寫一下

鄒老師 

2023 10/10 18:58
你好,比如賬面增值稅銷項稅額110,申報表增值稅銷項稅額110.02,那么調整分錄是
借:相關科目? 0.02
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 0.02

84784984 

2023 10/10 19:00
相關科目是什么意思,能這樣寫嗎?

鄒老師 

2023 10/10 19:00
你好,比如之前是應收賬款少了2分錢導致 銷項稅額少了2分錢,那么現在的相關科目就是 應收賬款? 科目?

84784984 

2023 10/10 20:52
要是查不出是哪個科目呢?

鄒老師 

2023 10/11 07:51
你好,用申報表和賬務處理分錄,是可以查出不一致原因的

84784984 

2023 10/11 08:25
老師,早上好,我不太明白您說的是什么意思,具體怎么查看?我剛入這個行業,小白,麻煩老師講的具體一點

鄒老師 

2023 10/11 08:26
你好,用申報表的收入和銷項稅額,和賬務處理的收入和銷項稅額比較,就可以查明不一致的原因啊?

84784984 

2023 10/11 08:36
我查出原因了,就是計算的小數導致的,申報表是算了兩遍,賬務處理連著算了一遍所以有0.02分差異,現在就是怎么調整不知道

鄒老師 

2023 10/11 08:37
你好,申報表是算了兩遍,是申報表的數據有錯誤??

84784984 

2023 10/11 08:49
就是分開算的吧?反正是計算了兩遍

鄒老師 

2023 10/11 08:50
你好,如果是申報表錯誤了(算了兩遍,因為正常情況下只需要計算一遍),那就需要做更正申報才是的
