老師,本月高企增值稅加計抵減已按未抵減前增值稅申報未交稅,這兩天通知名單出來了,可以加計抵減,作廢重新申報,財務報表不想作廢申報,下個月直接紅沖計提的增值稅與附加稅不?另外下期加計抵減的稅金要怎么做賬務處理?
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