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報增值稅時系統顯示的增值稅與賬面的增值稅相差0.05,因此我們通過調整賬面的主營業務收入,然后達到賬面的稅額和系統的一致。但是在申報企業所得稅(核定征收)時,還是按照沒調整的累計數申報了,現申報表累計收入和賬上的累計收入相差0.05,現在這樣的情況該如何調整?



您好,這樣的情況不需要再調整了,允許有這個差額的。以后可以注意再申報增值稅的時候,收入按賬面收入填寫,增值稅有差額時,直接修改增值稅金額即可。
2018 02/01 22:42

報增值稅時系統顯示的增值稅與賬面的增值稅相差0.05,因此我們通過調整賬面的主營業務收入,然后達到賬面的稅額和系統的一致。但是在申報企業所得稅(核定征收)時,還是按照沒調整的累計數申報了,現申報表累計收入和賬上的累計收入相差0.05,現在這樣的情況該如何調整?
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