問題已解決
老師 本月進項100月末結轉 借 :應交稅費 , 轉出未交增值稅 100,貸 :應交稅費 100 進項, 借:應交稅費 未交增值稅100 、貸 應交稅費 轉出未交增值稅 對嗎?



月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅100
貸:應交稅費-未交增值稅100
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅100
貸:銀行存款
2023 10/23 10:48

84784948 

2023 10/23 10:50
本月只有進項 沒有銷項 我剛才的分錄對嗎?

家權老師 

2023 10/23 10:51
那么就不用做分錄的

84784948 

2023 10/23 10:52
就是 只有進項 月末 不需要結轉是嗎

家權老師 

2023 10/23 10:55
是的,看我前邊的思路就是那樣子

84784948 

2023 10/23 10:56
那如果結轉就是錯誤的嗎?

家權老師 

2023 10/23 10:57
不是錯誤,是很麻煩的,會計做賬講究簡單能達成正確申報增值稅就行
