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問題已解決

一般納稅人,月底時,認證稅時:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸: 應交稅費-待抵扣進項稅額,不應該是:應交稅費-應交增值稅-待認證稅結轉時:借: 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出【有,就記,沒有不記】,應交稅費-待抵扣進項稅額【借或貸】在計提時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,交納時:借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,支付時沒直接用銀行存款支付,而是前期多繳稅的稅來抵扣呢,貸方是什么呢? 那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄,都是直接用前期多繳的稅費來抵扣的,

84784996| 提問時間:2023 10/23 11:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,關于月底認證稅金和進項稅額轉出的會計分錄,根據您所提供的信息,可以按照以下步驟進行操作: 1.認證稅金:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 2.待認證稅金結轉:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3.進項稅額轉出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 其次,關于前期多繳稅費的抵扣問題,如果您的前期多繳的稅費已經計提并繳納完畢,現在需要用來抵扣當期的增值稅和稅金及附加稅,可以按照以下步驟進行操作: 1.將前期多繳的稅費從應交稅費-未交增值稅科目中轉出,作為抵扣當期應交稅費的憑證。具體會計分錄為:借:應交稅費-未交增值稅(前期多繳的稅費)貸:銀行存款(或現金) 2.將前期多繳的稅費抵扣當期的增值稅和稅金及附加稅,具體會計分錄為:借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金(或未交增值稅)貸:銀行存款(或現金) 最后,關于增值稅和稅金及附加稅退回的會計分錄,如果需要退回當期的增值稅和稅金及附加稅,可以按照以下步驟進行操作: 1.退回增值稅和稅金及附加稅時,先沖減應交稅費科目,具體會計分錄為:借:銀行存款(或現金)貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金(或未交增值稅) 2.將沖減的應交稅費轉入營業外收入科目,具體會計分錄為:借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金(或未交增值稅)貸:營業外收入-退稅收入 3.如果退回的增值稅和稅金及附加稅需要經過稅務部門的審批才能退回,可以先通過“其他應收款”科目進行掛賬,待審批通過后再轉入營業外收入科目。具體會計分錄為:借:其他應收款-XX稅務局退稅款貸:銀行存款(或現金)待審批通過后:借:營業外收入-退稅收入貸:其他應收款-XX稅務局退稅款
2023 10/23 12:02
84784996
2023 10/23 13:38
老師你好!前期多繳稅的稅是全部完成了,本期的直接從前期多繳稅的抵扣的,沒有直接退回銀行賬戶,這個分錄也這樣做嗎?
樸老師
2023 10/23 13:41
同學你好 這樣做就可以了
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