問題已解決
老師,我單位轉給A公司一張承兌貼現,結果對方把貼現后的錢用其法人銀行卡轉給我單位法人銀行卡里了,我單位付了10萬承兌,A公司的法人轉給我公司法人9500,那中間5000的差額如何處理?



您好,借:其他應收款-法人? ?95000? 財務費用-手續費? 5000? ?貸:應收票據? 100000
2023 10/23 22:44

84785004 

2023 10/23 22:46
可是,財務費用手續費,沒有票據

廖君老師 

2023 10/23 22:48
您好,咱這個操作本來就不是正常流程,只能在銀行貼現
現在只能改營業外支出了,年度還要納稅調增

84785004 

2023 10/23 22:50
那這5000差額如果想平賬,只能進營業外支出是么?如果不想納稅調增,就得有差額5000是么

廖君老師 

2023 10/23 22:51
您好,差額5000不寫在分錄里,不平呀

84785004 

2023 10/23 22:52
那只能進營業外支出么

廖君老師 

2023 10/23 22:54
您好,是的呢,本來也是損失了5000嘛,只不過不讓扣減利潤

84785004 

2023 10/23 22:55
這種貼現方法,這不造成企業損失了么,

廖君老師 

2023 10/23 22:57
您好,當然呀,為啥不去銀行貼呀,有發票的,還是專票

84785004 

2023 10/23 22:59
銀行貼現費用高吧,這是前任會計操作的,找個貼現公司就貼了,貼也行,你倒是貼多少轉多少,私下付帖息也行,起碼讓賬平了,這現在賬還不平

廖君老師 

2023 10/23 23:01
您好,差不多的,有一點差異,不至于5000*25%這么多所得稅差異了,不能稅前扣除的

84785004 

2023 10/23 23:04
整個3年貼現的所有承兌前任會計都是這么做的,這三年貼現的利息就是差額,大概10多萬

廖君老師 

2023 10/23 23:11
您好,確實他看到了眼前的利益,是比銀行拿到錢多,但是要調整的

84785004 

2023 10/23 23:13
謝謝老師,分錄就是借:其他行收款-法人,借:營業外支出,貸:應收賬款A公司,明年匯算調增營業外支出,是這樣吧

廖君老師 

2023 10/23 23:20
您好,是的呢,是這樣操作的
