問題已解決
老師您好,我這接到稅局取得異常憑證的發票不讓抵扣(我已經抵扣了),要求作進項稅額轉出,我需要在開票系統開具紅字信息表給銷售方嗎



你好,不需要的,實際業務的不用。
2023 10/24 15:22

84785042 

2023 10/24 15:31
老師,那我怎么做呢,是運輸發票

郭老師 

2023 10/24 15:32
借以前年度損益調整或是管理費用等
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

84785042 

2023 10/24 15:34
好的,謝謝老師,我也不知道業務真實嗎,如果不真實是不是要開信息表給銷售方讓他沖紅?

郭老師 

2023 10/24 15:35
對的,是的,是這么做的,你能聯系上對方的可以。

84785042 

2023 10/24 15:39
業務說能聯系,沖紅掉運輸發票讓銷售方開紅字給我,會不會直接就顯示業務不真實了,因為是之前的發票,會不會對我們有什么影響?

郭老師 

2023 10/24 15:41
你好,那本來就是不真實的業務,全部紅沖就可以的,當時錢支付了嗎?他能給你退錢吧。

84785042 

2023 10/24 15:48
好的 謝謝老師,我問下

郭老師 

2023 10/24 15:48
不用客氣,工作愉快。

84785042 

2023 10/24 15:49
工作愉快

郭老師 

2023 10/24 15:49
工作愉快,非常感謝。
