問題已解決
老師,我6月支付了一筆貨款39616元,但發票是在9月才認證抵扣,我該怎樣做分錄,我現在在補做6月的賬



你好,貨物到了嗎?借庫存商品,貸銀行存款39616。
2023 10/24 18:20

84785039 

2023 10/24 18:21
到了,都加工完了,是石材來的

郭老師 

2023 10/24 18:28
你們是購買的原材料嗎?借原材料
貸銀行存款
發票到了之后在紅沖再調整

84785039 

2023 10/24 18:31
老師,發票是6月已經開了,但9月才認證抵扣,老師,那怎樣做分錄

郭老師 

2023 10/24 18:32
借原材料
應交稅費待認證
貸銀行存款

84785039 

2023 10/24 18:32
那9月認證后的分錄該怎樣做

郭老師 

2023 10/24 18:38
借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證

84785039 

2023 10/24 18:40
老師,可不可以直接放在庫存商品,然后9月沖掉

郭老師 

2023 10/24 18:41
你好
你們需要加工的不行
不加工的可以

84785039 

2023 10/24 18:42
應該是成品來的

郭老師 

2023 10/24 18:47
可以的
可以這么做的
