問題已解決
2020年開的發票現在對方要沖紅,可我公司2020不免增值稅現在免增值稅,沖出來的稅額如何做帳



你好,這個一般是按照原來那個稅率紅沖。
2023 10/25 16:49

84784998 

2023 10/25 17:10
那我稅務申報時要交稅嗎?

玲老師 

2023 10/25 17:11
你好,您不需要再交稅了。

玲老師 

2023 10/25 17:11
這個稅款前面已經交過了,不會重復交稅。

玲老師 

2023 10/25 17:11
后面要是開出來正常稅率的,那就要交稅。

84784998 

2023 10/25 17:18
對方是開多了發票,現在就沖原票的金額(稅額已抵扣),沖紅后再開正確的發票金額,有稅額差,可現在我是免增值稅,沖紅后的差額要交稅嗎?

玲老師 

2023 10/25 17:20
原來已經抵扣的進項需要轉賬。

玲老師 

2023 10/25 17:21
原來已經抵扣的進項需要轉出來。
收到正確的發票進項稅額還可以正常抵扣。

84784998 

2023 10/25 17:25
進項需要轉出來,怎么轉?帳務怎么做呢?

玲老師 

2023 10/25 17:26
原來來分路發來我看一下你用了哪個科目?

84784998 

2023 10/25 17:26
我現在是免稅期,進項怎么抵扣,沖35,開23,那差額的稅額是不是要交稅呢?

玲老師 

2023 10/25 17:27
那你可以留著以后再抵扣。

玲老師 

2023 10/25 17:27
進項轉出來,這一部分要交稅的。

玲老師 

2023 10/25 17:27
用于免稅項目的進項不能抵扣。

84784998 

2023 10/25 17:32
之前是用于項目不免稅,現在免稅了,也留不到以后,免稅期還有一年多

玲老師 

2023 10/25 17:33
那你可以不抵扣,放棄抵扣,全額計入成本費用。
