問題已解決
公戶上給老板轉錢,的會計分錄該如何做賬



借:其他應付款
貸:銀行存款
后面用發票來沖賬
2023 10/28 15:28

84785038 

2023 10/28 15:46
建筑行業,辦公室發生的日常開支,做賬分錄是

劉艷紅老師 

2023 10/28 15:47
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款

84785038 

2023 10/28 16:29
老師,單位用車充值了油卡,后續會陸續加油,像這種情況,該如何記這2個業務的分錄呢

劉艷紅老師 

2023 10/28 16:30
先計入預付賬款,后面開了發票,再計入費用
